Planejamento de Auditoria Baseado em Riscos (16 horas)

Cursos para solicitação de propostas in company

Esses cursos são cursos INCOMPANY remunerados e são montados de acordo com a solicitação do órgão. Assim, estão no site apenas para divulgação do curso e instrutor. Clique na opção “aceitar presente” e solicite sua proposta.

A auditoria governamental tem passado por intensa profissionalização nos últimos anos e tem buscado convergir suas práticas com os padrões internacionais estabelecidos pelo Instituto dos Auditores Internos - IIA, materializados na Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (International Professional Practices Framework – IPPF).

A adoção desses padrões aumenta a qualidade, a credibilidade e o profissionalismo da auditoria interna, fortalecendo seu objetivo de adicionar valor e melhorar as operações da organização.    

 Com professores renomados e com ampla experiência na atividade de auditoria governamental (interna e externa), você irá adquirir os conhecimentos, as habilidades e as atitudes necessários para auxiliar sua organização a melhorar a eficácia dos processos de governança, gestão de riscos e controles internos, em benefício da sociedade.

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Módulo I: Fundamentos de Auditoria no Setor Público

Auditoria e a teoria de agência. O papel da controladoria interna na governança pública. Paradigma atual. Normas nacionais e internacionais de auditoria. Auditoria e Controle. Serviços de Auditoria: avaliação e consultoria. O modelo de três linhas de defesa. Papéis e Responsabilidades dos gestores, supervisores, auditores internos e auditores externos. Classificação de auditoria no setor público. Processo de auditoria: Planejamento, Execução, Relatório e Monitoramento. Teoria Institucional e a Auditoria Interna. Atividades práticas.

 

Módulo II: Planejamento de Auditoria Baseado em Riscos

Como funciona uma auditoria. Planejamento. Definição de objetos e objetivos da auditoria. Construção da Visão Geral do Objeto. Levantamento dos objetivos e do processo de trabalho do objeto a ser auditado. Critérios. Providências administrativas iniciais. Setores responsáveis, competências e atribuições. Delimitação de riscos do objeto. Métodos e técnicas de identificação e avaliação de Riscos. Levantamento dos controles. Avaliação da eficácia do controle interno. Cálculo do risco residual. O modelo de risco em auditoria. Técnica para estruturação das questões de auditoria. Elaboração do Programa de Auditoria (Matriz de Planejamento). Dicas práticas para preenchimento da matriz de planejamento. Procedimentos de auditoria. Desenvolvimento dos instrumentos de coleta de dados (Checklist, extrato de entrevista, roteiros de verificação). Elaboração de Cronograma. O Planejamento do trabalho de auditoria baseado em riscos/Projeto de Auditoria. Responsabilidade do supervisor, coordenador e membro de equipe. Atividades práticas de construção da visão geral do objeto, identificação e avaliação dos riscos, avaliação dos controles internos e elaboração da matriz de planejamento.

 

FORMAS DE PAGAMENTO

O pagamento deverá ser realizado em nome da 3R CAPACITA COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA (CNPJ: 32.380.894/0001-89)

Para órgãos públicos, aceitamos nota de empenho, com posterior pagamento na seguinte conta bancária:

Banco Santander - 033; CNPJ: 32.380.894/0001-89 ; Agência: 3067; Conta Corrente: 13003630-0.
Enviar o comprovante com código de autenticação para:

Consultora Emmen Sampaio: comercial@3rcapacita.com.br ou para o zap (85) 9153-1001

Consultora Juliana: juliana@3rcapacita.com.br ou zap (61) 9997-4599

Informar o e-mail cadastrado e o curso.

Kleberson de Souza

  • Prof. Kleberson de Souza

  • Cargo: Auditor Federal de Finanças e Controle da CGU
  • Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União (CGU) há mais de 16 anos, tendo exercido as funções de Chefe do Núcleo de Auditoria, Chefe do Núcleo de Ações Especiais, Superintendente-Substituto e Superintendente Interino da CGU-MT. 

     

  • Mestrando em Administração Pública pela FGV, Especialista em Direito e Controle Externo da Administração Pública pela FGV e em Auditoria Contábil e Tributária pela UFMT, com certificação internacional pela Internacional Organization for Standardization - ISO em Gestão de Riscos (C31000); 

     

  • Coautor dos livros Como Combater à Corrupção em Licitações – Detecção e Prevenção de Fraudes, Como Combater o Desperdício no Setor Público – Gestão de Riscos na Prática e Auditoria Baseada em Riscos, todos lançados pela Editora Fórum em 2020 e 2022; autor dos livros de Avaliação de Controles Internos: Contratações Públicas e Implantação de Governança no Setor Público, lançados pela Editora Publicontas do TCE/MT em 2017 e 2019, respectivamente e autor do Guia de Implantação de Programas de Integridade das Empresas Estatais Federias, publicado pela CGU em 2015.

     

  • Professor de pós-graduação da UFMT com a disciplina Gestão de Riscos e Palestrante na área de auditoria governamental, detecção de fraudes em licitação e contratos, gestão de riscos e avaliação de controles internos.

     

  • Instrutor de Cursos de Capacitação da Controladoria-Geral da União (CGU) da competência Auditoria Baseada em Riscos.

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